Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/131/03 Rady Gminy Banie z dnia 30.12.2003 r. w sprawie przyjęcia planów operacyjnych do "Strategii rozwoju gminy Banie"


U c h w a ł a Nr XIII/131/03

Rady Gminy Banie

z dniu 30 grudnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia planów operacyjnych do „Strategii rozwoju gminy Banie”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany operacyjne do „Strategii rozwoju gminy Banie”, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

  1. NAZWA ZADANIA NR 1.1.1.

MODERNIZACJA DRÓG TRANSPORTU ROLNICZEGO

DROGA KUNOWO - PARNICA

2. ADRESACI:

MIESZKAŃCY, ROLNICY, UŻYTKOWNICY DRÓG

3. UZASADNIENIE

Obecny stan techniczny nawierzchni gruntowej ( garby, zapadliska, podmokły teren, zakrzaczenie) jest przyczyną uszkodzeń maszyn rolniczych oraz kompletnej nie przejezdności drogi w najbardziej podmokłych odcinkach

4. OPIS ZADANIA:

Wykarczowanie krzaków, mechaniczne wykonanie koryta drogi, wykonanie rowów odwadniających, nawiezienie podsypki piaskowej, nawiezienie żużla paleniskowego, zagęszczenie wałem pasa jezdnego drogi.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE:2004

6. ETAPY REALIZACJI:

  • przygotowanie dokumentacji technicznej;

  • uwzględnienie środków na realizację zadania w budżecie gminnym i instytucji wspierających

  • przetarg na wykonawstwo;

  • realizacja prac zapisanych w pkt.4

  • przekazanie do eksploatacji

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

9. EFEKTY:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, obniżenie kosztów nakładów na jeden hektar uprawy oraz wzrost atrakcyjności gruntów rolnych przyległych do drogi.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Zagospodarowana korona drogi o pow. 1,5 ha

Umożliwienie przejazdu dużym maszynom rolniczym

Rowy odwadniające 2300 mb

Osuszenie drogi

Nawierzchnia z żużla paleniskowego o dł. 2500 mb.

Dogodny przejazd dla wszystkich pojazdów, wyeliminowanie awaryjności maszyn rolniczych

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 62 500 zł

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet Gminy

25 000

Środki pomocowe

37 500

  1. NAZWA ZADANIA NR 1.1.2.

MODERNIZACJA DRÓG TRANSPORTU ROLNICZEGO

DROGA PIASECZNO - PIASECZNO LAS

2. ADRESACI:

MIESZKAŃCY, ROLNICY, UŻYTKOWNICY DRÓG

3. UZASADNIENIE

Obecny stan techniczny nawierzchni gruntowej ( garby, zapadliska, podmokły teren, zakrzaczenie) jest przyczyną uszkodzeń maszyn rolniczych oraz kompletnej nie przejezdności drogi w najbardziej podmokłych odcinkach

4. OPIS ZADANIA:

Wykarczowanie krzaków, mechaniczne wykonanie koryta drogi, wykonanie rowów odwadniających, nawiezienie podsypki piaskowej, nawiezienie żużla paleniskowego, zagęszczenie wałem pasa jezdnego drogi.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE:2004

6. ETAPY REALIZACJI:

  • przygotowanie dokumentacji technicznej;

  • uwzględnienie środków na realizację zadania w budżecie gminnym i instytucji wspierających

  • przetarg na wykonawstwo;

  • realizacja prac zapisanych w pkt.4

  • przekazanie do eksploatacji

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

9. EFEKTY:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, obniżenie kosztów nakładów na jeden hektar uprawy oraz wzrost atrakcyjności gruntów rolnych przyległych do drogi.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Zagospodarowana korona drogi o pow. 0,5 ha

Umożliwienie przejazdu dużym maszynom rolniczym

Rowy odwadniające 500 mb

Osuszenie drogi

Nawierzchnia z żużla paleniskowego o dł. 750 mb.

Dogodny przejazd dla wszystkich pojazdów, wyeliminowanie awaryjności maszyn rolniczych

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 19 000 zł

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet Gminy

7 600

Środki pomocowe

11400

  1. NAZWA ZADANIA NR 1.1.3.

MODERNIZACJA DRÓG TRANSPORTU ROLNICZEGO

DROGA SOSNOWO - LAS

2. ADRESACI:

MIESZKAŃCY, ROLNICY, UŻYTKOWNICY DRÓG

3. UZASADNIENIE

Obecny stan techniczny nawierzchni gruntowej ( garby, zapadliska, podmokły teren, zakrzaczenie) jest przyczyną uszkodzeń maszyn rolniczych oraz kompletnej nie przejezdności drogi w najbardziej podmokłych odcinkach

4. OPIS ZADANIA:

Wykarczowanie krzaków, mechaniczne wykonanie koryta drogi, wykonanie rowów odwadniających, nawiezienie podsypki piaskowej, nawiezienie żużla paleniskowego, zagęszczenie wałem pasa jezdnego drogi.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE:2004

6. ETAPY REALIZACJI:

  • przygotowanie dokumentacji technicznej;

  • uwzględnienie środków na realizację zadania w budżecie gminnym i instytucji wspierających

  • przetarg na wykonawstwo;

  • realizacja prac zapisanych w pkt.4

  • przekazanie do eksploatacji

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

9. EFEKTY:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, obniżenie kosztów nakładów na jeden hektar uprawy oraz wzrost atrakcyjności gruntów rolnych przyległych do drogi.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Zagospodarowana korona drogi o pow. 2,4 ha

Umożliwienie przejazdu dużym maszynom rolniczym

Rowy odwadniające 1500 mb

Osuszenie drogi

Nawierzchnia z żużla paleniskowego o dł. 1120 mb.

Dogodny przejazd dla wszystkich pojazdów, wyeliminowanie awaryjności maszyn rolniczych

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 28 000 zł

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet Gminy

11 200

Środki pomocowe

16 800

  1. NAZWA ZADANIA NR 1.1.4.

MODERNIZACJA DRÓG TRANSPORTU ROLNICZEGO

DROGA SWOBNICA - ŻELECHOWO

2. ADRESACI:

MIESZKAŃCY, ROLNICY, UŻYTKOWNICY DRÓG

3. UZASADNIENIE

Obecny stan techniczny nawierzchni gruntowej ( garby, zapadliska, podmokły teren, zakrzaczenie) jest przyczyną uszkodzeń maszyn rolniczych oraz kompletnej nie przejezdności drogi w najbardziej podmokłych odcinkach

4. OPIS ZADANIA:

Wykarczowanie krzaków, mechaniczne wykonanie koryta drogi, wykonanie rowów odwadniających, nawiezienie podsypki piaskowej, nawiezienie żużla paleniskowego, zagęszczenie wałem pasa jezdnego drogi.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE:2004

6. ETAPY REALIZACJI:

  • przygotowanie dokumentacji technicznej;

  • uwzględnienie środków na realizację zadania w budżecie gminnym i instytucji wspierających

  • przetarg na wykonawstwo;

  • realizacja prac zapisanych w pkt.4

  • przekazanie do eksploatacji

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

9. EFEKTY:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, obniżenie kosztów nakładów na jeden hektar uprawy oraz wzrost atrakcyjności gruntów rolnych przyległych do drogi.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Zagospodarowana korona drogi o pow. 2,0 ha.

Umożliwienie przejazdu dużym maszynom rolniczym

Rowy odwadniające 2000 mb.

Osuszenie drogi

Nawierzchnia z żużla paleniskowego o dł. 1640 mb.

Dogodny przejazd dla wszystkich pojazdów, wyeliminowanie awaryjności maszyn rolniczych

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 40 000 zł

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet Gminy

16 000

Środki pomocowe

24 000

  1. NAZWA ZADANIA NR 1.1.5

PRZEBUDOWA CIAGU ULIC:

RÓŻANA, JAGIELLOŃSKA, SKOŚNA

W BANIACH

2. ADRESACI:

MIESZKAŃCY I UŻYTKOWNICY DRÓG

  1. UZASADNIENIE

Obecny stan techniczny nawierzchni brukowych i gruntowych ( garby, zapadnięcia, wystające studzienki) jest przyczyną uszkodzeń pojazdów mechanicznych, nadmiernego hałasu niekorzystnie wpływającego na mieszkańców przyległych posesji. Stan nawierzchni i brak ciągów pieszych ma również negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników tych dróg zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych. Brak jest obecnie możliwości odprowadzenia i oczyszczania wód deszczowych. Wody nieoczyszczone spływają bezpośrednio do rzeki Tywy.

  1. OPIS ZADANIA:

Rozbiórka istniejących nawierzchni. Budowa jezdni i chodników oraz wjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej typ "POLBRUK" oraz kostki kamiennej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypki cementowo piaskowej. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem podczyszczającym wody deszczowe.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE: 2006

6. ETAPY REALIZACJI:

  • przygotowanie dokumentacji technicznej;

  • uwzględnienie środków na realizację zadania w budżecie gminnym i instytucji wspierających

  • przetarg na wykonawstwo;

  • realizacja prac zapisanych w pkt.4

  • przekazanie do eksploatacji

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

--------

--------

9. EFEKTY:

Poprawa warunków życia, poprawa warunków bezpieczeństwa dla poruszających się pojazdów mechanicznych oraz pieszych, wzrost atrakcyjności terenów budowlanych przyległych do ulic, możliwość objazdu centrum miejscowości i tym samym odciążenie natężenia ruchu, ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych wód deszczowych do rzeki Tywy i tym samym wzrost czystości jej wód.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

  • jezdnia o nawierzchni ulepszonej długości 700 m i powierzchni 3 500 m2 ,

  • chodniki długości 510 m i powierzchni 663 m2,

  • wjazdy do posesji 46 szt.

  • kanalizacja deszczowej długości 750 m z separatorem.

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  • wyeliminowanie uszkodzeń pojazdów mechanicznych,

  • włączenie 46 posesji poprzez wjazdy do układu komunikacyjnego,

  • wyeliminowanie dyskomfortu zamieszkiwania w przyległych do ulic posesjach ( ograniczenie hałasu),

  • ujęcie wód w system kanalizacji deszczowej i oczyszczenie poprzez separator.

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 990 000 zł

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet gminy

515 000

Środki pomocowe

475 000

1. NAZWA ZADANIA NR 1.3.2

BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI

LUBANOWO, BABINEK, ROŻNOWO

2. ADRESACI:

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI LUBANOWO, BABINEK, ROŻNOWO

3. UZASADNIENIE

Aktualnie ścieki z części miejscowości Lubanowo i Babinek odprowadzane są poprzez osadniki Imhoffa do cieków wodnych wpływających do rzeki Tywy, a w części tych miejscowości i w miejscowości Rożnowo gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych w sposób niekontrolowany. Istniejący system odprowadzania, gromadzenia i oczyszczania nie spełnia wymaganych standardów powodując zagrożenie dla środowiska .Z tego tytułu naliczane są zwiększone opłaty za wprowadzanie ścieków do gleby i wód powodujące dodatkowe obciążenie budżetu gminy.

4. OPIS ZADANIA:

Spięcie wymienionych miejscowości we wspólny system kanalizacji sanitarnej nastąpi kolektorami tłocznymi z wykorzystaniem przepompowni gromadzących ścieki z kanalizacji grawitacyjnych poszczególnych miejscowości do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubanowo z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Tywy.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2005

ZAKOŃCZENIE: 2009

6. ETAPY REALIZACJI:

  • przygotowanie dokumentacji technicznej i prawnej do 2007 r.

  • uwzględnienie środków na realizację zadania w budżecie gminnym i instytucji wspierających

  • przetarg na wykonawstwo;

  • realizacja prac zapisanych w pkt.4

  • przekazanie do eksploatacji

7. REALIZATOR:

Gmina Banie

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Współfinansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Współfinansowanie

Fundacja EkoFundusz w Warszawie

Związek Gmin Dolna Odra

Współfinansowanie

Koordynacja prac

9. EFEKTY: Osiągnięcie wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych, uporządkowanie gospodarki ściekami oraz możliwość jej monitorowania. Wyeliminowanie istniejącego stanu zagrożenia niekontrolowanego zrzutu ścieków do gleby i wód gruntowych. Osiągnięcie docelowo pierwszej klasy czystości wód rzeki Tywy.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

  • Oczyszczalnia ścieków o przepustowości 280 m3/d

  • Kanalizacja grawitacyjna w Lubanowie, Babinku i Rożnowie długości 5 km;

  • Kolektory tłoczne doprowadzające ścieki z poszczególnych miejscowości do oczyszczalni długości 13 km;

  • Przepompownie szt. 8

Skanalizowanie 3 miejscowości zamieszkałych przez 1655 osób.

Włączenie 410 gospodarstw domowych do kanalizacji.

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 9 250 000 zł

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet Gminy

900 000

WFOŚ i GW w Szczecinie

1 420 000

NFOŚ i GW w Warszawie

1 430 000

Fundacja EkoFundusz w Warszawie

1 000 000

Fundusze europejskie infrastrukturalne

4 500 000

1. NAZWA ZADANIA NR 1.4.4

LIKWIDACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ŚMIECI W KUNOWIE

2. ADRESACI:

MIESZKAŃCY

3. UZASADNIENIE

Obecnie eksploatowane składowisko śmieci nie spełnia wymogów określonych w obowiązujących przepisach i nie kwalifikuje się do dalszego użytkowania. Dostosowanie i rozbudowa składowiska zgodnie z obowiązującymi wymogami, biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny jest nieuzasadniona. Alternatywą zakładaną przez programy gospodarki odpadami jest budowa składowiska odpadów przez Związek Gmin Dolnej Odry.

4. OPIS ZADANIA:

Zakończenie przyjmowania odpadów komunalnych na składowisko. Budowa urządzeń zapobiegających negatywnym wpływom składowanych odpadów na środowisko i pozwalających na monitorowanie ich oddziaływania Rekultywacja terenu składowiska poprzez zalesienie.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2006

ZAKOŃCZENIE: 2008

6. ETAPY REALIZACJI:

  • przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej;

  • budowa systemu odwadniającego i odgazowującego składowisko;

  • rekultywacja i zagospodarowanie terenu składowiska

  • monitoring urządzeń zapobiegających negatywnym wpływom składowanych odpadów na środowisko

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

---------

---------

9. EFEKTY:

Wyeliminowanie negatywnych skutków wpływu na środowisko poprzez zamknięcie składowiska, poprawa stanu środowiska naturalnego

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

- Likwidacja składowiska o powierzchni 2,4 ha

  • Eliminacja stanu zagrożenia dla środowiska

  • Pozyskanie 2,4 ha pod zalesienie

  • Dostosowanie ochrony środowiska do obowiązujących standardów

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 420 000

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet gminy

220.000

Środki pomocowe

200.000

1. NAZWA ZADANIA NR 2.1.2.

PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE GMINNEGO SYSTEMU ULG I PREFERENCJI

2. ADRESACI:

PRZEDSIĘBIORCY

3. UZASADNIENIE:

Dotychczasowa pomoc gminy dla przedsiębiorców stosowana była w formie doraźnej. Sytuacja ekonomiczna firm nie sprzyja ich rozwojowi, nie ma sprzyjających warunków do inwestowanie na terenie gminy, niezbędne jest wsparcie preferencjami o charakterze finansowym

4. OPIS ZADANIA:

W wyniku realizacji powstanie gminny program ulg i preferencji dla przedsiębiorstw lokalnych i inwestorów zewnętrznych. Podstawowym celem będzie wsparcie przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy, z uwzględnieniem przetwórstwa rolno-spożywczego, hodowli i plantacji

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE: 2005

6. ETAPY REALIZACJI:

Osiągnięcie docelowo pierwszej klasy czystości wód rzeki Tywy.

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Przedsiębiorcy i potencjalni inwestorzy

konsultacje

9. EFEKTY:

Opracowanie zasad ulg i preferencji dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy i uatrakcyjnienia naszego regionu. Ponadto zaktywizuje działające obecnie przedsiębiorstwa, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego gminy

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

  • Uchwała o przyjęciu systemu ulg i preferencji

  • Opracowanie i wydanie publikacji ( folder ) systemu zasad i preferencji

  • Umieszczenie opracowania na stronie internetowej

  • pozyskanie inwestorów spoza gminy

  • wzrost gospodarczy gminy

  • zmniejszenie stopy bezrobocia o około 5 %

  • nowe miejsca pracy w sektorze rolno-spożywczym

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 15.000,- zł

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet gminy

15.000,-

1. NAZWA ZADANIA NR 2.2.2.

WZROST ZDOLNOŚCI POZYSKIWANIA I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH WŚRÓD ROLNIKÓW I PRODUCENTÓW ROLNYCH GMINY BANIE

2. ADRESACI:

ROLNICY I PRODUCENCI ROLNI

3. UZASADNIENIE

Brak dostatecznej wiedzy na temat możliwości pozyskiwania i wykorzystania środków pomocowych wspomagających produkcję rolną. Nie rozpoznane instytucje wspomagające i doradcze.

4. OPIS ZADANIA:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń, informacja o różnego rodzaju wsparciu finansowym na lata 2004-2005, m.in. dotacje bezpośrednie, fundusze strukturalne

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE: 2005

6. ETAPY REALIZACJI:

  • powołanie zespołu koordynująco-organizacyjnego

  • przygotowanie szczegółowego programu tematycznego szkoleń

  • opracowanie harmonogramu szkoleń

  • przeprowadzenie szkoleń

  • zorganizowanie wyjazdu studialnego

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

AR i MR

RCDRR i OW Barzkowice

prowadzenie szkoleń, przygotowanie materiałów szkoleniowych

9. EFEKTY:

Zwiększenie zasobu wiedzy uczestników szkolenia, uzyskanie pełnej informacji na temat pozyskiwania środków pomocowych.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

6 cykli szkoleniowych w wymiarze 15 godzin dla grup 30-osobowych

wyjazd studialny

- lista obecności uczestników szkolenia

- ankieta badająca poziom zadowolenia z danego szkolenia

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 10.000,- zł

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet gminy

20 %

Środki pomocowe

80 %

  1. NAZWA ZADANIA NR 3.1.2.

WYKONANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW REKREACYJNYCH NAD JEZIOREM DŁUŻEC W BANIACH

2. ADRESACI:

INWESTORZY, TURYŚCI, PODMIOTY GOSPODARCZE, MIESZKANCY

  1. UZASADNIENIE

Gmina posiada nad jeziorem Dłużec w Baniach tereny o niskiej przydatności rolniczej natomiast o wysokich walorach do celów rekreacyjno - wypoczynkowych. Zagospodarowanie tych terenów stworzy możliwości powstania bazy rekreacyjno - wypoczynkowej pozwalające na zainteresowanie potencjalnych inwestorów , powstawanie dodatkowych miejsc pracy i tym samym zmniejszenie bezrobocia, wzrost atrakcyjności gminy, napływ turystów

4. OPIS ZADANIA:

Wykonanie planu zagospodarowania ma na celu wykorzystanie nieużytkowanych gospodarczo terenów. Plan pozwoli na racjonalne rozdysponowanie terenu i wdrożenie procedur formalno - prawnych związanych z uruchomieniem procesów inwestycyjnych.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE: 2006

6. ETAPY REALIZACJI:

  • przetarg na wykonanie projektu planu zagospodarowania

  • sporządzenie map do celów projektowych;

  • wykonanie projektu planu;

  • uchwalenie planu zagospodarowania;

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

-----

-----

9. EFEKTY:

Utworzenie dodatkowych miejsc pracy i zmniejszenie stopy bezrobocia o około 4 %.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Plan zagospodarowania przestrzennego dla 86 ha terenu

Wykorzystanie 86 ha terenu celem utworzenia bazy turystycznej i wypoczynkowej.

Stworzenie podstaw formalnoprawnych, pozwalających na wykorzystanie terenów do celów rekreacyjno - wypoczynkowych

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 180 000 zł

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet Gminy

90 000

Środki pomocowe

90 000

  1. NAZWA ZADANIA 3.2.2.

Stworzenie warunków do pobudzenia aktywności mieszkańców gminy w zakresie agroturystyki.

2. ADRESACI:

Turyści, mieszkańcy.

3. UZASADNIENIE: Istnieją na terenie gminy gospodarstwa, które mogą świadczyć usługi agroturystyczne. Właściciele tych gospodarstw mogliby uzyskiwać dodatkowe dochody. Ponadto będzie to okazja do propagowania wiejskiego stylu życia, przybliżenie natury w swoistości polskiej wsi.

4. OPIS ZADANIA:

Zorganizowanie spotkań w sołectwach z przedstawicielami Barzkowic (Centrum Doradztwa Rolniczego) i stworzenie listy gospodarstw zainteresowanych agroturystyką. Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń (wypełnianie wniosków o dotację). Sporządzenie wykazu gospodarstw agroturystycznych i wydanie informatora.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE:2006

6. ETAPY REALIZACJI:

1. Zebranie organizacyjne

2. Przeprowadzenie szkoleń według harmonogramu w celu uzyskania certyfikatu do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

3. Stworzenie listy gospodarstw i wydanie informatora

4. Umieszczenie informatora w witrynie internetowej

7. REALIZATOR:

Urząd Gminy w Baniach

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Centrum Doradztwa i Doskonalenia

- sołtysi

- Banki

- szkolenie i doradztwo

- pomoc w promocji

- zorganizowanie zebrania

- środki pomocowe

9. EFEKTY:

Zmiana profilu gospodarczego gminy, wzrost liczby turystów i polepszenie oferty agroturystycznej gminy.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

2 cykle szkoleniowe w wymiarze 10 godzin dla grup 20-osobowych

Zainteresowanie podjęciem działalności agroturystycznej.

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 46.000,00 PLN

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet Gminy

20%

Środki unijne

40%

Centrum Doradztwa

40%

1. NAZWA ZADANIA NR 3.3.1. Stworzenie bazy do turystyki pieszej i rowerowej.

2. ADRESACI:

Turyści, mieszkańcy.

3. UZASADNIENIE: Gmina Banie jest położona na atrakcyjnych turystycznie terenach. W związku z zainteresowaniem turystyką pieszą i rowerową zasadne jest stworzenie sieci ścieżek oznakowanych. Przyciągnięcie turystów spowoduje wzrost zamożności mieszkańców, rozwój małej gastronomii i propagowanie zdrowego stylu życia.

4. OPIS ZADANIA:

W wyniku realizacji zadania wytyczne zostaną szlaki turystyczne i nastąpi wzrost zainteresowania turystyką pieszą i rowerową. Zewidencjonowane zostaną i oznaczone szlaki oraz zostanie opracowany i wydany folder informacyjny. Wykorzysta się budynki szkół w okresie letnim na bazę noclegową.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE:2006

6. ETAPY REALIZACJI:

1. Wytyczenie szlaków

2. Oznakowanie i opis szlaków

3. Wydanie folderu turystycznego (reklama w Internecie)

7. REALIZATOR:

Urząd Gminy w Baniach

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Klub PTTK „Dłużacy” Regionalny Odział PTTK im. Kaczmarka w Szczecinie - zewnętrzne instytucje pomocowe (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)

- wytyczenie szlaków

- oznakowanie szlaków

- opracowanie folderu

9. EFEKTY:

Polepszenie oferty turystycznej i wzrost popularności turystyki

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wytyczone, oznakowane i opisane ścieżki o długości 50 km.

Wzrost popularności turystyki rowerowej i pieszej.

Folder informacyjny (nakład 200 egz.)

Liczba odwiedzin informacji w internecie

Informacja w internecie

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 20.000,00 PLN

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet Gminy

30%

Środki zewnętrzne

70%

1. NAZWA ZADANIA NR 4.2.1.

REMONT KAPITALNY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BANIEWICACH

2. ADRESACI:

MIESZKAŃCY WSI

3. UZASADNIENIE

Obiekt świetlicy wiejskiej nie w pełni odpowiada standardom technicznym (zniszczone posadzki, brak sanitariatów i instalacji wodno kanalizacyjnej, instalacji grzewczej). Obiekt nie spełnia podstawowych wymogów technicznych, eksploatacyjnych wymaganych dla obiektów użyteczności publicznej. Istnieje zapotrzebowanie i nacisk społeczny na funkcjonowanie w środowisku wiejskim tego typu obiektów jako jedynej placówki kulturalno - oświatowej.

4. OPIS ZADANIA:

Wykonanie sanitariatów z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, wykonanie instalacji grzewczej. Wykonanie elewacji wewnętrznej. Wykonanie posadzki. Zagospodarowanie terenu przyległego.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2005

ZAKOŃCZENIE: 2006

6. ETAPY REALIZACJI:

  • wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

  • uzyskanie niezbędnych pozwoleń;

  • ustalenie zasad finansowania i pozyskanie środków finansowych

  • przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy;

  • wykonanie robót budowlanych;

  • przekazanie obiektu do eksploatacji.

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

MIESZKAŃCY SOŁECTWA

9. EFEKTY:

Aktywizacja działalności środowiska wiejskiego w dziedzinie życia społeczno - kulturalnego.

Podniesienie walorów estetycznych obiektu i otoczenia.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

  • Elewacja wewnętrznej 158 m2 ;

  • Posadzka o pow. 120 m2;

  • Instalacja wod - kan.

  • Instalacja grzewcza;

  • Sanitariaty;

  • zagospodarowanie terenu małą architekturą.

Obiekt z przeznaczeniem na działalności kulturalno - oświatową - Świetlica o stanie technicznym i estetycznym odpowiadająca wymogom i standardom dla obiektu użyteczności publicznej.

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 48 000 zł

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet Gminy

28 000 zł

Środki pomocowe

20 000 zł

1. NAZWA ZADANIA NR 4.2.1.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W BANIACH UL. SPORTOWA 1

2. ADRESACI:

UCZNIOWIE I MIESZKAŃCY

3. UZASADNIENIE

Szkoła Podstawowa w Baniach nie posiada zagospodarowanego terenu z przeznaczeniem na zaplecze dydaktyczno - rekreacyjne niezbędne do wykorzystania w czasie przerw między lekcyjnych i czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz zajęć dydaktycznych. Istniejące obiekty szkolne posiadają teren przyległy nadający się do tych celów.

4. OPIS ZADANIA:

Wykonanie niwelacji terenu. Utwardzenie kostką betonową typu Polbruk. Wykonanie urządzeń dla rekreacji sportowej m.in. stałych elementów do gry w tenisa stołowego, tenisa ziemnego, siatkówki. Założenie ogrodów dydaktycznych oraz zieleni ozdobnej z elementami małej architektury ( wodotrysk, ławki, obiekty służące rekreacji codziennej jak huśtawki, drabinki itp.).

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE: 2004

6. ETAPY REALIZACJI:

  • wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

  • uzyskanie niezbędnych pozwoleń;

  • ustalenie zasad finansowania i pozyskanie środków finansowych

  • przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy;

  • wykonanie robót budowlanych;

  • przekazanie obiektu do eksploatacji.

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Szkoła Podstawowa w Baniach

Uczestnictwo w opracowaniu koncepcji i projektu zagospodarowania terenu.

9. EFEKTY:

Zaplecze dydaktyczno rekreacyjne możliwe do wykorzystania do celów rekreacji codziennej w przerwach wolnych od zajęć lekcyjnych oraz do celów dydaktycznych w zajęciach wychowania fizycznego, botaniki, przyrody, organizacji imprez szkolnych.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Zagospodarowany plac o nawierzchni utwardzonej o powierzchni 3 000 m2,, w tym:

- Ogród dydaktyczny 1560 m2.

  • Urządzenia sportowe: tenis stołowy, , boisko do gry w siatkówkę, kometkę, koszykówkę, tenisa ziemnego.

- Plac apelowy.

Warunki do zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, lekcji przyrody, botaniki itp. na świeżym powietrzu.

Organizacja imprez szkolnych z udziałem miejscowej społeczności na placu apelowym.

Poprawa estetki otoczenia obiektów szkolnych.

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 230 506,49

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet Gminy

115 506,49

Środki pomocowe

115 000,00

1. NAZWA ZADANIA NR 4.2.2.

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUNOWIE

2. ADRESACI:

MIESZKAŃCY WSI

3. UZASADNIENIE

W miejscowości Kunowo brak jest obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb miejscowej społeczności.

Istnieje zapotrzebowanie i nacisk społeczny na utworzenie w środowisku wiejskim obiektu o funkcji kulturalno - oświatowej i socjoterapeutycznej

4. OPIS ZADANIA:

Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, zasilania energetycznego z instalacją grzewczą.

Zagospodarowanie terenu przyległego.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE: 2006

6. ETAPY REALIZACJI:

  • wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

  • uzyskanie niezbędnych pozwoleń;

  • ustalenie zasad finansowania i pozyskanie środków finansowych

  • przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy;

  • wykonanie robót budowlano - montażowych;

  • zagospodarowanie terenu;

  • przekazanie obiektu do eksploatacji

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

MIESZKAŃCY SOŁECTWA

-------

9. EFEKTY:

Aktywizacja działalności miejscowej społeczności w dziedzinie życia społeczno - kulturalnego.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

  • Obiekt kulturalno - oświatowy o powierzchni użytkowej 60 m2

  • Zagospodarowanie terenu otoczenia.

Świetlica wiejska dla potrzeb miejscowości Kunowo - placówka opiekuńcza dla dzieci z rodzin patologicznych.

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 110 000 zł

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet Gminy

55 000 zł

Środki pomocowe

55 000 zł

1. NAZWA ZADANIA NR 4.2.3.

REMONT KAPITALNY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIASECZNIE

2. ADRESACI:

MIESZKAŃCY WSI

3. UZASADNIENIE

Obiekt świetlicy wiejskiej jest w złym stanie technicznym ( zniszczony dach, posadzki, instalacje, wyeksploatowana stolarka okienna i drzwiowa ,brak urządzeń grzewczych ). Obiekt nie spełnia podstawowych wymogów technicznych, eksploatacyjnych wymaganych dla obiektów użyteczności publicznej. Istnieje zapotrzebowanie i nacisk społeczny na funkcjonowanie w środowisku wiejskim tego typu placówek kulturalnych.

4. OPIS ZADANIA:

Przebudowa więźby i pokrycia dachowego. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i grzewczej. Wykonanie elewacji wewnętrznej i zewnętrznej. Wykonanie posadzki. Zagospodarowanie terenu przyległego.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE: 2006

6. ETAPY REALIZACJI:

  • wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

  • uzyskanie niezbędnych pozwoleń;

  • ustalenie zasad finansowania i pozyskanie środków finansowych

  • przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy;

  • wykonanie remontu kapitalnego;

  • przekazanie obiektu do eksploatacji

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

MIESZKAŃCY SOŁECTWA

9. EFEKTY:

Świetlica o stanie technicznym i estetycznym odpowiadająca wymogom i standardom dla obiektu użyteczności publicznej.

Aktywizacja działalności środowiska wiejskiego w dziedzinie życia społeczno - kulturalnego.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

- nowy dach o pow. 228 m2

  • - elewacja zewnętrzna o pow. 197 m2;

  • - elewacja wewnętrzna 164 m2;

  • - posadzka o pow. 165 m2;

  • - stolarka okiennej i drzwiowej o pow. 21 m2

  • - sanitariaty z instalacją wod - kan;

  • - instalacja elektryczna;

  • - instalacja grzewcza;

  • - zagospodarowanie otoczenia.

Świetlica o stanie technicznym i estetycznym odpowiadająca wymogom i standardom dla obiektu użyteczności publicznej - obiekt z przeznaczeniem na działalność kulturalno - oświatową o powierzchni użytkowej 165 m2.

Podniesienie walorów estetycznych obiektu i otoczenia

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 98 000 zł

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet Gminy

52 000

Środki pomocowe

46 000

1. NAZWA ZADANIA NR 4.2.4.

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACU ORAZ REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY i SPORTU W BANIACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

2. ADRESACI:

MIESZKAŃCY GMINY

3. UZASADNIENIE

Plac przed budynkiem GOKiS jest w złym stanie technicznym ( zniszczona nawierzchnia betonowa, garby i zapadnięcia) zagrażającym bezpieczeństwu przechodzących osób.

Elewacja budynku, stolarka okienna, pokrycie dachu jest również w złym stanie technicznym wymagającym doprowadzenia do należytego stanu. Sala widowiskowa wymaga dostosowania do obecnie obowiązujących norm, przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Jest to obiekt świadczący usługi kulturalno- oświatowe i jego stan techniczny jak i estetyczny winien spełniać określone standardy w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Niewykorzystane pomieszczenia po byłej kotłowni.

4. OPIS ZADANIA:

Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej i budowa nowej z kostki betonowej typu "POLBRUK" placu przy GOKiS z wyeliminowaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Wymiana pokrycia papowego dachu, rynien i rur spustowych, opierzeń blacharskich wraz z naprawą elementów więźby dachowej.

Wymiana stolarki okiennej. Odnowienie elewacji zewnętrznej,

Wymiana instalacji elektrycznej, miejsc siedzących na spełniające wymagane normy, naprawa tynków i malowanie sali widowiskowej.

Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na pracownie dla kół zainteresowań.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2004

ZAKOŃCZENIE: 2008

6. ETAPY REALIZACJI:

  • przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

  • uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń;

  • przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy;

  • wykonanie zakładanego zakresu robót.

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

-----

------

9. EFEKTY:

Osiągnięcie stanu technicznego wymaganego dla obiektów użyteczności publicznej. Poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa obiektu i otoczenia, poprawa estetyki miejscowości

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: 280 000 zł

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Nowe pokrycie dachu o powierzchni 440 m2;

Nowa stolarka okienna - szt. 16;

Nowo zagospodarowany plac o powierzchni 180 m2;

Sala widowiskowa spełniająca obowiązujące normy na 220 miejsc siedzących.

Wyremontowana elewacja o powierzchni 880 m2.

Nowe dwa pomieszczenia dla kół zainteresowań o łącznej powierzchni 58 m2.

Wznowienie organizacji imprez masowych, estradowych na placu i sali widowiskowej.

Obiekt estetyczny, funkcjonalny, pozbawiony barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.

Dodatkowe pomieszczenia dla kół zainteresowań i tym samym zwiększenie ich liczby.

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 280 000

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet gminy

145 000

Środki pomocowe

135 000

1. NAZWA ZADANIA NR 4.2.5. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubanowie.

2. ADRESACI:

Uczniowie i młodzież zamieszkująca miejscowość Lubanowo.

3. UZASADNIENIE: Konieczne jest stworzenie dla młodzieży Lubanowa odpowiednich warunków do fizycznego i sprawnościowego rozwoju. Sala może być również wykorzystywana przez mieszkańców, mogą być organizowane inne imprezy sportowe i widowiskowe. Polepszenie warunków higieny i bezpieczeństwa pracy dzieci i młodzieży, biorących udział w zajęciach szkolnych i sportowych. Obecny stan nie spełnia podstawowych wymogów BHP oraz nie zapewnia warunków do realizacji programów nauczaniu wychowanie fizycznego.

4. OPIS ZADANIA:

Wybudowanie sali gimnastycznej w Lubanowie poprawi warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, co przyczyni się do rozwoju tężyzny fizycznej młodzieży. Sala o powierzchni 288 m

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2005

ZAKOŃCZENIE:2007

6. ETAPY REALIZACJI:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem.

2. Przetarg na roboty.

3. Realizacja.

4. Przekazanie do eksploatacji.

7. REALIZATOR:

Urząd Gminy

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Kuratorium Oświaty, Totalizator Sportowy, MENiS, sponsorzy, ANR, ARiMR, ARR

Współfinansowanie inwestycji

9. EFEKTY:

Rozwój zdrowotny i fizyczny dzieci, młodzieży

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Sala gimnastyczna w Lubanowie o powierzchni 288m

Wzrost liczby dzieci i młodzieży korzystającej z hali sportowej, imprezy widowiskowo - sportowe, zawody sportowe

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 900.000,00 zł

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

budżet Gminy

50%

Kuratorium Oświaty

5%

Totalizator Sportowy, MENiS

45%

1. NAZWA ZADANIA NR 4.4.1.

REMONT ELEWACJI CIĄGU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ NR 8, 10 ,12 W BANIACH

2. ADRESACI:

MIESZKAŃCY

3. UZASADNIENIE

Ciąg budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej nr 8, 10, 12 posiada elewacje z drobnymi elementami architektonicznymi o cechach zabytkowych. Elewacje nie były remontowane przynajmniej od roku 1945. Na skutek upływu czasu jak i uszkodzeń fizycznych są w znacznym stopniu zniszczone.

Ich stan ma negatywny wpływ na wygląd estetyczny miejscowości jak i komfort zamieszkiwania przez lokatorów.

4. OPIS ZADANIA:

Naprawa elementów konstrukcji dachu ( okapy, rynny, rury spustowe);

Wymiana stolarki okiennej;

Wykonanie bram wjazdowych z zachowaniem dotychczasowych elementów sztukatorskich;

Wykonanie nowych elewacji z zachowaniem i odtworzeniem zabytkowych elementów architektonicznych.

5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI:

ROZPOCZĘCIE: 2005

ZAKOŃCZENIE: 2006

6. ETAPY REALIZACJI:

Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń;

Przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy;

Wykonanie robót budowlanych.

7. REALIZATOR:

GMINA BANIE

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

NAZWA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

-----

-----

9. EFEKTY:

Poprawa wyglądu estetycznego zabudowy miejscowości. Utrzymanie zabytkowego charakteru elewacji budynków, Poprawa komfortu zamieszkiwania przez mieszkańców. Zachowanie zabytkowego charakteru budynków zlokalizowanych na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków.

10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

- naprawa i wymiana elementów konstrukcji dachu o

łącznej powierzchni 90 m2;

- wymiana stolarki okiennej - 36 szt.

- wykonanie bram wjazdowych ( wrota ) z

elementami sztukatorskimi szt. 3

- wykonanie elewacji o łącznej powierzchni 440 m2

Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej i walorów estetycznych miejscowości. Poprawa stanu technicznego i przedłużenie żywotności obiektów.

11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 60 000

12. BUDŻET ZADANIA:

Źródło finansowania

Środki

Budżet gminy

60 000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 08-01-2004 08:36:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 08-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 08-01-2004 08:36:34