System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Uchwała Nr XIII/131/03 Rady Gminy Banie z dnia 30.12.2003 r. w sprawie przyjęcia planów operacyjnych do "Strategii rozwoju gminy Banie"
U c h w a ł a Nr XIII/131/03
Rady Gminy Banie
z dniu 30 grudnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia planów operacyjnych do „Strategii rozwoju gminy Banie”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plany operacyjne do „Strategii rozwoju gminy Banie”, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 19 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
mgr Arkadiusz Augustyniak
MODERNIZACJA DRÓG TRANSPORTU ROLNICZEGO DROGA KUNOWO - PARNICA |
||||
2. ADRESACI: MIESZKAŃCY, ROLNICY, UŻYTKOWNICY DRÓG |
||||
3. UZASADNIENIE Obecny stan techniczny nawierzchni gruntowej ( garby, zapadliska, podmokły teren, zakrzaczenie) jest przyczyną uszkodzeń maszyn rolniczych oraz kompletnej nie przejezdności drogi w najbardziej podmokłych odcinkach |
||||
4. OPIS ZADANIA: Wykarczowanie krzaków, mechaniczne wykonanie koryta drogi, wykonanie rowów odwadniających, nawiezienie podsypki piaskowej, nawiezienie żużla paleniskowego, zagęszczenie wałem pasa jezdnego drogi. |
||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
|||
|
ZAKOŃCZENIE:2004 |
|||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
||||
7. REALIZATOR:
GMINA BANIE |
||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
||
|
|
|
||
9. EFEKTY: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, obniżenie kosztów nakładów na jeden hektar uprawy oraz wzrost atrakcyjności gruntów rolnych przyległych do drogi. |
||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
|||
Zagospodarowana korona drogi o pow. 1,5 ha |
Umożliwienie przejazdu dużym maszynom rolniczym |
|||
Rowy odwadniające 2300 mb |
Osuszenie drogi |
|||
Nawierzchnia z żużla paleniskowego o dł. 2500 mb. |
Dogodny przejazd dla wszystkich pojazdów, wyeliminowanie awaryjności maszyn rolniczych |
|||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 62 500 zł |
||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
||||
Źródło finansowania |
Środki |
|||
Budżet Gminy |
25 000 |
|||
Środki pomocowe |
37 500 |
MODERNIZACJA DRÓG TRANSPORTU ROLNICZEGO DROGA PIASECZNO - PIASECZNO LAS |
||||
2. ADRESACI: MIESZKAŃCY, ROLNICY, UŻYTKOWNICY DRÓG |
||||
3. UZASADNIENIE Obecny stan techniczny nawierzchni gruntowej ( garby, zapadliska, podmokły teren, zakrzaczenie) jest przyczyną uszkodzeń maszyn rolniczych oraz kompletnej nie przejezdności drogi w najbardziej podmokłych odcinkach |
||||
4. OPIS ZADANIA: Wykarczowanie krzaków, mechaniczne wykonanie koryta drogi, wykonanie rowów odwadniających, nawiezienie podsypki piaskowej, nawiezienie żużla paleniskowego, zagęszczenie wałem pasa jezdnego drogi. |
||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
|||
|
ZAKOŃCZENIE:2004 |
|||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
||||
7. REALIZATOR:
GMINA BANIE |
||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
||
|
|
|
||
9. EFEKTY: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, obniżenie kosztów nakładów na jeden hektar uprawy oraz wzrost atrakcyjności gruntów rolnych przyległych do drogi. |
||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
|||
Zagospodarowana korona drogi o pow. 0,5 ha |
Umożliwienie przejazdu dużym maszynom rolniczym |
|||
Rowy odwadniające 500 mb |
Osuszenie drogi |
|||
Nawierzchnia z żużla paleniskowego o dł. 750 mb. |
Dogodny przejazd dla wszystkich pojazdów, wyeliminowanie awaryjności maszyn rolniczych |
|||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 19 000 zł |
||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
||||
Źródło finansowania |
Środki |
|||
Budżet Gminy |
7 600 |
|||
Środki pomocowe |
11400 |
|||
MODERNIZACJA DRÓG TRANSPORTU ROLNICZEGO DROGA SOSNOWO - LAS |
||||
2. ADRESACI: MIESZKAŃCY, ROLNICY, UŻYTKOWNICY DRÓG |
||||
3. UZASADNIENIE Obecny stan techniczny nawierzchni gruntowej ( garby, zapadliska, podmokły teren, zakrzaczenie) jest przyczyną uszkodzeń maszyn rolniczych oraz kompletnej nie przejezdności drogi w najbardziej podmokłych odcinkach |
||||
4. OPIS ZADANIA: Wykarczowanie krzaków, mechaniczne wykonanie koryta drogi, wykonanie rowów odwadniających, nawiezienie podsypki piaskowej, nawiezienie żużla paleniskowego, zagęszczenie wałem pasa jezdnego drogi. |
||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
|||
|
ZAKOŃCZENIE:2004 |
|||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
||||
7. REALIZATOR:
GMINA BANIE |
||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
||
|
|
|
||
9. EFEKTY: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, obniżenie kosztów nakładów na jeden hektar uprawy oraz wzrost atrakcyjności gruntów rolnych przyległych do drogi. |
||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
|||
Zagospodarowana korona drogi o pow. 2,4 ha |
Umożliwienie przejazdu dużym maszynom rolniczym |
|||
Rowy odwadniające 1500 mb |
Osuszenie drogi |
|||
Nawierzchnia z żużla paleniskowego o dł. 1120 mb. |
Dogodny przejazd dla wszystkich pojazdów, wyeliminowanie awaryjności maszyn rolniczych |
|||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 28 000 zł |
||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
||||
Źródło finansowania |
Środki |
|||
Budżet Gminy |
11 200 |
|||
Środki pomocowe |
16 800 |
MODERNIZACJA DRÓG TRANSPORTU ROLNICZEGO DROGA SWOBNICA - ŻELECHOWO |
||||
2. ADRESACI: MIESZKAŃCY, ROLNICY, UŻYTKOWNICY DRÓG |
||||
3. UZASADNIENIE Obecny stan techniczny nawierzchni gruntowej ( garby, zapadliska, podmokły teren, zakrzaczenie) jest przyczyną uszkodzeń maszyn rolniczych oraz kompletnej nie przejezdności drogi w najbardziej podmokłych odcinkach |
||||
4. OPIS ZADANIA: Wykarczowanie krzaków, mechaniczne wykonanie koryta drogi, wykonanie rowów odwadniających, nawiezienie podsypki piaskowej, nawiezienie żużla paleniskowego, zagęszczenie wałem pasa jezdnego drogi. |
||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
|||
|
ZAKOŃCZENIE:2004 |
|||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
||||
7. REALIZATOR:
GMINA BANIE |
||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
||
|
|
|
||
9. EFEKTY: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, obniżenie kosztów nakładów na jeden hektar uprawy oraz wzrost atrakcyjności gruntów rolnych przyległych do drogi. |
||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
|||
Zagospodarowana korona drogi o pow. 2,0 ha. |
Umożliwienie przejazdu dużym maszynom rolniczym |
|||
Rowy odwadniające 2000 mb. |
Osuszenie drogi |
|||
Nawierzchnia z żużla paleniskowego o dł. 1640 mb. |
Dogodny przejazd dla wszystkich pojazdów, wyeliminowanie awaryjności maszyn rolniczych |
|||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 40 000 zł |
||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
||||
Źródło finansowania |
Środki |
|||
Budżet Gminy |
16 000 |
|||
Środki pomocowe |
24 000 |
PRZEBUDOWA CIAGU ULIC: RÓŻANA, JAGIELLOŃSKA, SKOŚNA W BANIACH
|
|||||
2. ADRESACI: MIESZKAŃCY I UŻYTKOWNICY DRÓG |
|||||
Obecny stan techniczny nawierzchni brukowych i gruntowych ( garby, zapadnięcia, wystające studzienki) jest przyczyną uszkodzeń pojazdów mechanicznych, nadmiernego hałasu niekorzystnie wpływającego na mieszkańców przyległych posesji. Stan nawierzchni i brak ciągów pieszych ma również negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników tych dróg zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych. Brak jest obecnie możliwości odprowadzenia i oczyszczania wód deszczowych. Wody nieoczyszczone spływają bezpośrednio do rzeki Tywy. |
|||||
Rozbiórka istniejących nawierzchni. Budowa jezdni i chodników oraz wjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej typ "POLBRUK" oraz kostki kamiennej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypki cementowo piaskowej. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem podczyszczającym wody deszczowe.
|
|||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
||||
|
ZAKOŃCZENIE: 2006 |
||||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
|||||
7. REALIZATOR: GMINA BANIE |
|||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
|||
|
-------- |
--------
|
|||
9. EFEKTY: Poprawa warunków życia, poprawa warunków bezpieczeństwa dla poruszających się pojazdów mechanicznych oraz pieszych, wzrost atrakcyjności terenów budowlanych przyległych do ulic, możliwość objazdu centrum miejscowości i tym samym odciążenie natężenia ruchu, ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych wód deszczowych do rzeki Tywy i tym samym wzrost czystości jej wód.
|
|||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
|||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
||||
|
|
||||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 990 000 zł |
|||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
|||||
Źródło finansowania |
Środki |
||||
Budżet gminy |
515 000 |
||||
Środki pomocowe |
475 000 |
1. NAZWA ZADANIA NR 1.3.2 BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI LUBANOWO, BABINEK, ROŻNOWO |
|||||
2. ADRESACI: MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI LUBANOWO, BABINEK, ROŻNOWO |
|||||
3. UZASADNIENIE Aktualnie ścieki z części miejscowości Lubanowo i Babinek odprowadzane są poprzez osadniki Imhoffa do cieków wodnych wpływających do rzeki Tywy, a w części tych miejscowości i w miejscowości Rożnowo gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych w sposób niekontrolowany. Istniejący system odprowadzania, gromadzenia i oczyszczania nie spełnia wymaganych standardów powodując zagrożenie dla środowiska .Z tego tytułu naliczane są zwiększone opłaty za wprowadzanie ścieków do gleby i wód powodujące dodatkowe obciążenie budżetu gminy. |
|||||
4. OPIS ZADANIA: Spięcie wymienionych miejscowości we wspólny system kanalizacji sanitarnej nastąpi kolektorami tłocznymi z wykorzystaniem przepompowni gromadzących ścieki z kanalizacji grawitacyjnych poszczególnych miejscowości do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubanowo z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Tywy. |
|||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2005 |
||||
|
ZAKOŃCZENIE: 2009 |
||||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
|||||
7. REALIZATOR: Gmina Banie |
|||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
|||
|
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
Współfinansowanie
|
|||
|
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
Współfinansowanie |
|||
|
Fundacja EkoFundusz w Warszawie Związek Gmin Dolna Odra |
Współfinansowanie Koordynacja prac |
|||
9. EFEKTY: Osiągnięcie wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych, uporządkowanie gospodarki ściekami oraz możliwość jej monitorowania. Wyeliminowanie istniejącego stanu zagrożenia niekontrolowanego zrzutu ścieków do gleby i wód gruntowych. Osiągnięcie docelowo pierwszej klasy czystości wód rzeki Tywy.
|
|||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
|||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
||||
|
Skanalizowanie 3 miejscowości zamieszkałych przez 1655 osób. Włączenie 410 gospodarstw domowych do kanalizacji.
|
||||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 9 250 000 zł |
|||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
|||||
Źródło finansowania |
Środki |
||||
Budżet Gminy |
900 000 |
||||
WFOŚ i GW w Szczecinie |
1 420 000 |
||||
NFOŚ i GW w Warszawie |
1 430 000 |
||||
Fundacja EkoFundusz w Warszawie |
1 000 000 |
||||
Fundusze europejskie infrastrukturalne |
4 500 000 |
1. NAZWA ZADANIA NR 1.4.4 LIKWIDACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ŚMIECI W KUNOWIE |
||||
2. ADRESACI: MIESZKAŃCY |
||||
3. UZASADNIENIE Obecnie eksploatowane składowisko śmieci nie spełnia wymogów określonych w obowiązujących przepisach i nie kwalifikuje się do dalszego użytkowania. Dostosowanie i rozbudowa składowiska zgodnie z obowiązującymi wymogami, biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny jest nieuzasadniona. Alternatywą zakładaną przez programy gospodarki odpadami jest budowa składowiska odpadów przez Związek Gmin Dolnej Odry. |
||||
4. OPIS ZADANIA: Zakończenie przyjmowania odpadów komunalnych na składowisko. Budowa urządzeń zapobiegających negatywnym wpływom składowanych odpadów na środowisko i pozwalających na monitorowanie ich oddziaływania Rekultywacja terenu składowiska poprzez zalesienie. |
||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2006 |
|||
|
ZAKOŃCZENIE: 2008 |
|||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
||||
7. REALIZATOR: GMINA BANIE |
||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
||
|
--------- |
---------
|
||
9. EFEKTY: Wyeliminowanie negatywnych skutków wpływu na środowisko poprzez zamknięcie składowiska, poprawa stanu środowiska naturalnego
|
||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
|||
- Likwidacja składowiska o powierzchni 2,4 ha |
|
|||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 420 000 |
||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
||||
Źródło finansowania |
Środki |
|||
Budżet gminy |
220.000 |
|||
Środki pomocowe |
200.000 |
|||
1. NAZWA ZADANIA NR 2.1.2. PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE GMINNEGO SYSTEMU ULG I PREFERENCJI |
||||
2. ADRESACI: PRZEDSIĘBIORCY |
||||
3. UZASADNIENIE: Dotychczasowa pomoc gminy dla przedsiębiorców stosowana była w formie doraźnej. Sytuacja ekonomiczna firm nie sprzyja ich rozwojowi, nie ma sprzyjających warunków do inwestowanie na terenie gminy, niezbędne jest wsparcie preferencjami o charakterze finansowym |
||||
4. OPIS ZADANIA: W wyniku realizacji powstanie gminny program ulg i preferencji dla przedsiębiorstw lokalnych i inwestorów zewnętrznych. Podstawowym celem będzie wsparcie przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy, z uwzględnieniem przetwórstwa rolno-spożywczego, hodowli i plantacji
|
||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
|||
|
ZAKOŃCZENIE: 2005 |
|||
6. ETAPY REALIZACJI: Osiągnięcie docelowo pierwszej klasy czystości wód rzeki Tywy. |
||||
7. REALIZATOR: GMINA BANIE |
||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
||
|
Przedsiębiorcy i potencjalni inwestorzy |
konsultacje
|
||
9. EFEKTY: Opracowanie zasad ulg i preferencji dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy i uatrakcyjnienia naszego regionu. Ponadto zaktywizuje działające obecnie przedsiębiorstwa, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego gminy
|
||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
|||
|
|
|||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 15.000,- zł |
||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
||||
Źródło finansowania |
Środki |
|||
Budżet gminy |
15.000,- |
|||
|
|
|||
|
||||
1. NAZWA ZADANIA NR 2.2.2. WZROST ZDOLNOŚCI POZYSKIWANIA I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH WŚRÓD ROLNIKÓW I PRODUCENTÓW ROLNYCH GMINY BANIE |
||||
2. ADRESACI: ROLNICY I PRODUCENCI ROLNI |
||||
3. UZASADNIENIE Brak dostatecznej wiedzy na temat możliwości pozyskiwania i wykorzystania środków pomocowych wspomagających produkcję rolną. Nie rozpoznane instytucje wspomagające i doradcze.
|
||||
4. OPIS ZADANIA: Przeprowadzenie cyklu szkoleń, informacja o różnego rodzaju wsparciu finansowym na lata 2004-2005, m.in. dotacje bezpośrednie, fundusze strukturalne |
||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
|||
|
ZAKOŃCZENIE: 2005 |
|||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
||||
7. REALIZATOR: GMINA BANIE |
||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
||
|
AR i MR RCDRR i OW Barzkowice |
prowadzenie szkoleń, przygotowanie materiałów szkoleniowych |
||
9. EFEKTY: Zwiększenie zasobu wiedzy uczestników szkolenia, uzyskanie pełnej informacji na temat pozyskiwania środków pomocowych.
|
||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
|||
6 cykli szkoleniowych w wymiarze 15 godzin dla grup 30-osobowych wyjazd studialny |
- lista obecności uczestników szkolenia - ankieta badająca poziom zadowolenia z danego szkolenia |
|||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 10.000,- zł |
||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
||||
Źródło finansowania |
Środki |
|||
Budżet gminy |
20 % |
|||
Środki pomocowe |
80 % |
|||
WYKONANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW REKREACYJNYCH NAD JEZIOREM DŁUŻEC W BANIACH
|
||||
2. ADRESACI: INWESTORZY, TURYŚCI, PODMIOTY GOSPODARCZE, MIESZKANCY |
||||
Gmina posiada nad jeziorem Dłużec w Baniach tereny o niskiej przydatności rolniczej natomiast o wysokich walorach do celów rekreacyjno - wypoczynkowych. Zagospodarowanie tych terenów stworzy możliwości powstania bazy rekreacyjno - wypoczynkowej pozwalające na zainteresowanie potencjalnych inwestorów , powstawanie dodatkowych miejsc pracy i tym samym zmniejszenie bezrobocia, wzrost atrakcyjności gminy, napływ turystów |
||||
4. OPIS ZADANIA: Wykonanie planu zagospodarowania ma na celu wykorzystanie nieużytkowanych gospodarczo terenów. Plan pozwoli na racjonalne rozdysponowanie terenu i wdrożenie procedur formalno - prawnych związanych z uruchomieniem procesów inwestycyjnych. |
||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
|||
|
ZAKOŃCZENIE: 2006 |
|||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
||||
7. REALIZATOR: GMINA BANIE |
||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
||
|
----- |
-----
|
||
9. EFEKTY: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy i zmniejszenie stopy bezrobocia o około 4 %. |
||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
|||
Plan zagospodarowania przestrzennego dla 86 ha terenu |
Wykorzystanie 86 ha terenu celem utworzenia bazy turystycznej i wypoczynkowej. Stworzenie podstaw formalnoprawnych, pozwalających na wykorzystanie terenów do celów rekreacyjno - wypoczynkowych
|
|||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 180 000 zł |
||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
||||
Źródło finansowania |
Środki |
|||
Budżet Gminy |
90 000 |
|||
Środki pomocowe |
90 000 |
|||
Stworzenie warunków do pobudzenia aktywności mieszkańców gminy w zakresie agroturystyki.
|
||||
2. ADRESACI: Turyści, mieszkańcy. |
||||
3. UZASADNIENIE: Istnieją na terenie gminy gospodarstwa, które mogą świadczyć usługi agroturystyczne. Właściciele tych gospodarstw mogliby uzyskiwać dodatkowe dochody. Ponadto będzie to okazja do propagowania wiejskiego stylu życia, przybliżenie natury w swoistości polskiej wsi. |
||||
4. OPIS ZADANIA: Zorganizowanie spotkań w sołectwach z przedstawicielami Barzkowic (Centrum Doradztwa Rolniczego) i stworzenie listy gospodarstw zainteresowanych agroturystyką. Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń (wypełnianie wniosków o dotację). Sporządzenie wykazu gospodarstw agroturystycznych i wydanie informatora. |
||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
|||
|
ZAKOŃCZENIE:2006 |
|||
6. ETAPY REALIZACJI: 1. Zebranie organizacyjne 2. Przeprowadzenie szkoleń według harmonogramu w celu uzyskania certyfikatu do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. 3. Stworzenie listy gospodarstw i wydanie informatora 4. Umieszczenie informatora w witrynie internetowej
|
||||
7. REALIZATOR: Urząd Gminy w Baniach |
||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
||
|
Centrum Doradztwa i Doskonalenia - sołtysi - Banki |
- szkolenie i doradztwo - pomoc w promocji - zorganizowanie zebrania - środki pomocowe |
||
9. EFEKTY: Zmiana profilu gospodarczego gminy, wzrost liczby turystów i polepszenie oferty agroturystycznej gminy. |
||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
|||
2 cykle szkoleniowe w wymiarze 10 godzin dla grup 20-osobowych |
Zainteresowanie podjęciem działalności agroturystycznej. |
|||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 46.000,00 PLN |
||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
||||
Źródło finansowania |
Środki |
|||
Budżet Gminy |
20% |
|||
Środki unijne |
40% |
|||
Centrum Doradztwa |
40% |
1. NAZWA ZADANIA NR 3.3.1. Stworzenie bazy do turystyki pieszej i rowerowej.
|
|||||
2. ADRESACI: Turyści, mieszkańcy. |
|||||
3. UZASADNIENIE: Gmina Banie jest położona na atrakcyjnych turystycznie terenach. W związku z zainteresowaniem turystyką pieszą i rowerową zasadne jest stworzenie sieci ścieżek oznakowanych. Przyciągnięcie turystów spowoduje wzrost zamożności mieszkańców, rozwój małej gastronomii i propagowanie zdrowego stylu życia. |
|||||
4. OPIS ZADANIA: W wyniku realizacji zadania wytyczne zostaną szlaki turystyczne i nastąpi wzrost zainteresowania turystyką pieszą i rowerową. Zewidencjonowane zostaną i oznaczone szlaki oraz zostanie opracowany i wydany folder informacyjny. Wykorzysta się budynki szkół w okresie letnim na bazę noclegową. |
|||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
||||
|
ZAKOŃCZENIE:2006 |
||||
6. ETAPY REALIZACJI: 1. Wytyczenie szlaków 2. Oznakowanie i opis szlaków 3. Wydanie folderu turystycznego (reklama w Internecie)
|
|||||
7. REALIZATOR: Urząd Gminy w Baniach |
|||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
|||
|
Klub PTTK „Dłużacy” Regionalny Odział PTTK im. Kaczmarka w Szczecinie - zewnętrzne instytucje pomocowe (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) |
- wytyczenie szlaków - oznakowanie szlaków - opracowanie folderu |
|||
9. EFEKTY: Polepszenie oferty turystycznej i wzrost popularności turystyki |
|||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
|||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
||||
Wytyczone, oznakowane i opisane ścieżki o długości 50 km. |
Wzrost popularności turystyki rowerowej i pieszej. |
||||
Folder informacyjny (nakład 200 egz.) |
Liczba odwiedzin informacji w internecie |
||||
Informacja w internecie |
|
||||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 20.000,00 PLN |
|||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
|||||
Źródło finansowania |
Środki |
||||
Budżet Gminy |
30% |
||||
Środki zewnętrzne |
70% |
||||
1. NAZWA ZADANIA NR 4.2.1. REMONT KAPITALNY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BANIEWICACH |
|||||
2. ADRESACI: MIESZKAŃCY WSI |
|||||
3. UZASADNIENIE Obiekt świetlicy wiejskiej nie w pełni odpowiada standardom technicznym (zniszczone posadzki, brak sanitariatów i instalacji wodno kanalizacyjnej, instalacji grzewczej). Obiekt nie spełnia podstawowych wymogów technicznych, eksploatacyjnych wymaganych dla obiektów użyteczności publicznej. Istnieje zapotrzebowanie i nacisk społeczny na funkcjonowanie w środowisku wiejskim tego typu obiektów jako jedynej placówki kulturalno - oświatowej. |
|||||
4. OPIS ZADANIA: Wykonanie sanitariatów z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, wykonanie instalacji grzewczej. Wykonanie elewacji wewnętrznej. Wykonanie posadzki. Zagospodarowanie terenu przyległego.
|
|||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2005 |
||||
|
ZAKOŃCZENIE: 2006 |
||||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
|||||
7. REALIZATOR: GMINA BANIE |
|||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
|||
|
MIESZKAŃCY SOŁECTWA |
|
|||
9. EFEKTY: Aktywizacja działalności środowiska wiejskiego w dziedzinie życia społeczno - kulturalnego. Podniesienie walorów estetycznych obiektu i otoczenia. |
|||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
|||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
||||
|
Obiekt z przeznaczeniem na działalności kulturalno - oświatową - Świetlica o stanie technicznym i estetycznym odpowiadająca wymogom i standardom dla obiektu użyteczności publicznej.
|
||||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 48 000 zł
|
|||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
|||||
Źródło finansowania |
Środki |
||||
Budżet Gminy |
28 000 zł |
||||
Środki pomocowe |
20 000 zł |
||||
|
|
1. NAZWA ZADANIA NR 4.2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BANIACH UL. SPORTOWA 1 |
|||||
2. ADRESACI: UCZNIOWIE I MIESZKAŃCY |
|||||
3. UZASADNIENIE Szkoła Podstawowa w Baniach nie posiada zagospodarowanego terenu z przeznaczeniem na zaplecze dydaktyczno - rekreacyjne niezbędne do wykorzystania w czasie przerw między lekcyjnych i czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz zajęć dydaktycznych. Istniejące obiekty szkolne posiadają teren przyległy nadający się do tych celów. |
|||||
4. OPIS ZADANIA: Wykonanie niwelacji terenu. Utwardzenie kostką betonową typu Polbruk. Wykonanie urządzeń dla rekreacji sportowej m.in. stałych elementów do gry w tenisa stołowego, tenisa ziemnego, siatkówki. Założenie ogrodów dydaktycznych oraz zieleni ozdobnej z elementami małej architektury ( wodotrysk, ławki, obiekty służące rekreacji codziennej jak huśtawki, drabinki itp.).
|
|||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
||||
|
ZAKOŃCZENIE: 2004 |
||||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
|||||
7. REALIZATOR: GMINA BANIE |
|||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
|||
|
Szkoła Podstawowa w Baniach |
Uczestnictwo w opracowaniu koncepcji i projektu zagospodarowania terenu.
|
|||
9. EFEKTY: Zaplecze dydaktyczno rekreacyjne możliwe do wykorzystania do celów rekreacji codziennej w przerwach wolnych od zajęć lekcyjnych oraz do celów dydaktycznych w zajęciach wychowania fizycznego, botaniki, przyrody, organizacji imprez szkolnych.
|
|||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
|||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
||||
Zagospodarowany plac o nawierzchni utwardzonej o powierzchni 3 000 m2,, w tym: - Ogród dydaktyczny 1560 m2.
- Plac apelowy.
|
Warunki do zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, lekcji przyrody, botaniki itp. na świeżym powietrzu. Organizacja imprez szkolnych z udziałem miejscowej społeczności na placu apelowym. Poprawa estetki otoczenia obiektów szkolnych. |
||||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 230 506,49
|
|||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
|||||
Źródło finansowania |
Środki |
||||
Budżet Gminy |
115 506,49 |
||||
Środki pomocowe |
115 000,00 |
1. NAZWA ZADANIA NR 4.2.2. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUNOWIE |
|||||
2. ADRESACI: MIESZKAŃCY WSI |
|||||
3. UZASADNIENIE W miejscowości Kunowo brak jest obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb miejscowej społeczności. Istnieje zapotrzebowanie i nacisk społeczny na utworzenie w środowisku wiejskim obiektu o funkcji kulturalno - oświatowej i socjoterapeutycznej |
|||||
4. OPIS ZADANIA: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, zasilania energetycznego z instalacją grzewczą. Zagospodarowanie terenu przyległego.
|
|||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
||||
|
ZAKOŃCZENIE: 2006 |
||||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
|||||
7. REALIZATOR: GMINA BANIE |
|||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
|||
|
MIESZKAŃCY SOŁECTWA |
-------
|
|||
9. EFEKTY: Aktywizacja działalności miejscowej społeczności w dziedzinie życia społeczno - kulturalnego.
|
|||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
|||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
||||
|
Świetlica wiejska dla potrzeb miejscowości Kunowo - placówka opiekuńcza dla dzieci z rodzin patologicznych. |
||||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 110 000 zł |
|||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
|||||
Źródło finansowania |
Środki |
||||
Budżet Gminy |
55 000 zł |
||||
Środki pomocowe |
55 000 zł |
||||
1. NAZWA ZADANIA NR 4.2.3. REMONT KAPITALNY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIASECZNIE |
|||||
2. ADRESACI: MIESZKAŃCY WSI |
|||||
3. UZASADNIENIE Obiekt świetlicy wiejskiej jest w złym stanie technicznym ( zniszczony dach, posadzki, instalacje, wyeksploatowana stolarka okienna i drzwiowa ,brak urządzeń grzewczych ). Obiekt nie spełnia podstawowych wymogów technicznych, eksploatacyjnych wymaganych dla obiektów użyteczności publicznej. Istnieje zapotrzebowanie i nacisk społeczny na funkcjonowanie w środowisku wiejskim tego typu placówek kulturalnych. |
|||||
4. OPIS ZADANIA: Przebudowa więźby i pokrycia dachowego. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i grzewczej. Wykonanie elewacji wewnętrznej i zewnętrznej. Wykonanie posadzki. Zagospodarowanie terenu przyległego.
|
|||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
||||
|
ZAKOŃCZENIE: 2006 |
||||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
|||||
7. REALIZATOR: GMINA BANIE |
|||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
|||
|
MIESZKAŃCY SOŁECTWA |
|
|||
9. EFEKTY: Świetlica o stanie technicznym i estetycznym odpowiadająca wymogom i standardom dla obiektu użyteczności publicznej. Aktywizacja działalności środowiska wiejskiego w dziedzinie życia społeczno - kulturalnego.
|
|||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
|||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
||||
- nowy dach o pow. 228 m2
|
Świetlica o stanie technicznym i estetycznym odpowiadająca wymogom i standardom dla obiektu użyteczności publicznej - obiekt z przeznaczeniem na działalność kulturalno - oświatową o powierzchni użytkowej 165 m2. Podniesienie walorów estetycznych obiektu i otoczenia |
||||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 98 000 zł |
|||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
|||||
Źródło finansowania |
Środki |
||||
Budżet Gminy |
52 000 |
||||
Środki pomocowe |
46 000 |
||||
|
|
1. NAZWA ZADANIA NR 4.2.4. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACU ORAZ REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY i SPORTU W BANIACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
||||
2. ADRESACI: MIESZKAŃCY GMINY |
||||
3. UZASADNIENIE Plac przed budynkiem GOKiS jest w złym stanie technicznym ( zniszczona nawierzchnia betonowa, garby i zapadnięcia) zagrażającym bezpieczeństwu przechodzących osób. Elewacja budynku, stolarka okienna, pokrycie dachu jest również w złym stanie technicznym wymagającym doprowadzenia do należytego stanu. Sala widowiskowa wymaga dostosowania do obecnie obowiązujących norm, przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jest to obiekt świadczący usługi kulturalno- oświatowe i jego stan techniczny jak i estetyczny winien spełniać określone standardy w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Niewykorzystane pomieszczenia po byłej kotłowni. |
||||
4. OPIS ZADANIA: Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej i budowa nowej z kostki betonowej typu "POLBRUK" placu przy GOKiS z wyeliminowaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wymiana pokrycia papowego dachu, rynien i rur spustowych, opierzeń blacharskich wraz z naprawą elementów więźby dachowej. Wymiana stolarki okiennej. Odnowienie elewacji zewnętrznej, Wymiana instalacji elektrycznej, miejsc siedzących na spełniające wymagane normy, naprawa tynków i malowanie sali widowiskowej. Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na pracownie dla kół zainteresowań.
|
||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2004 |
|||
|
ZAKOŃCZENIE: 2008 |
|||
6. ETAPY REALIZACJI:
|
||||
7. REALIZATOR: GMINA BANIE
|
||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
||
|
----- |
------
|
||
9. EFEKTY: Osiągnięcie stanu technicznego wymaganego dla obiektów użyteczności publicznej. Poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa obiektu i otoczenia, poprawa estetyki miejscowości
|
||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: 280 000 zł |
||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
|||
Nowe pokrycie dachu o powierzchni 440 m2; Nowa stolarka okienna - szt. 16; Nowo zagospodarowany plac o powierzchni 180 m2; Sala widowiskowa spełniająca obowiązujące normy na 220 miejsc siedzących. Wyremontowana elewacja o powierzchni 880 m2. Nowe dwa pomieszczenia dla kół zainteresowań o łącznej powierzchni 58 m2. |
Wznowienie organizacji imprez masowych, estradowych na placu i sali widowiskowej. Obiekt estetyczny, funkcjonalny, pozbawiony barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. Dodatkowe pomieszczenia dla kół zainteresowań i tym samym zwiększenie ich liczby. |
|||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 280 000 |
||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
||||
Źródło finansowania |
Środki |
|||
Budżet gminy |
145 000 |
|||
Środki pomocowe |
135 000 |
|||
|
|
1. NAZWA ZADANIA NR 4.2.5. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubanowie.
|
||||
2. ADRESACI: Uczniowie i młodzież zamieszkująca miejscowość Lubanowo. |
||||
3. UZASADNIENIE: Konieczne jest stworzenie dla młodzieży Lubanowa odpowiednich warunków do fizycznego i sprawnościowego rozwoju. Sala może być również wykorzystywana przez mieszkańców, mogą być organizowane inne imprezy sportowe i widowiskowe. Polepszenie warunków higieny i bezpieczeństwa pracy dzieci i młodzieży, biorących udział w zajęciach szkolnych i sportowych. Obecny stan nie spełnia podstawowych wymogów BHP oraz nie zapewnia warunków do realizacji programów nauczaniu wychowanie fizycznego. |
||||
4. OPIS ZADANIA: Wybudowanie sali gimnastycznej w Lubanowie poprawi warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, co przyczyni się do rozwoju tężyzny fizycznej młodzieży. Sala o powierzchni 288 m |
||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2005 |
|||
|
ZAKOŃCZENIE:2007 |
|||
6. ETAPY REALIZACJI: 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem. 2. Przetarg na roboty. 3. Realizacja. 4. Przekazanie do eksploatacji. |
||||
7. REALIZATOR: Urząd Gminy |
||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
||
|
Kuratorium Oświaty, Totalizator Sportowy, MENiS, sponsorzy, ANR, ARiMR, ARR |
Współfinansowanie inwestycji |
||
9. EFEKTY: Rozwój zdrowotny i fizyczny dzieci, młodzieży |
||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
|||
Sala gimnastyczna w Lubanowie o powierzchni 288m |
Wzrost liczby dzieci i młodzieży korzystającej z hali sportowej, imprezy widowiskowo - sportowe, zawody sportowe |
|||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 900.000,00 zł |
||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
||||
Źródło finansowania |
Środki |
|||
budżet Gminy |
50% |
|||
Kuratorium Oświaty |
5% |
|||
Totalizator Sportowy, MENiS |
45% |
1. NAZWA ZADANIA NR 4.4.1. REMONT ELEWACJI CIĄGU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ NR 8, 10 ,12 W BANIACH |
||||
2. ADRESACI: MIESZKAŃCY |
||||
3. UZASADNIENIE Ciąg budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej nr 8, 10, 12 posiada elewacje z drobnymi elementami architektonicznymi o cechach zabytkowych. Elewacje nie były remontowane przynajmniej od roku 1945. Na skutek upływu czasu jak i uszkodzeń fizycznych są w znacznym stopniu zniszczone. Ich stan ma negatywny wpływ na wygląd estetyczny miejscowości jak i komfort zamieszkiwania przez lokatorów. |
||||
4. OPIS ZADANIA: Naprawa elementów konstrukcji dachu ( okapy, rynny, rury spustowe); Wymiana stolarki okiennej; Wykonanie bram wjazdowych z zachowaniem dotychczasowych elementów sztukatorskich; Wykonanie nowych elewacji z zachowaniem i odtworzeniem zabytkowych elementów architektonicznych.
|
||||
5. PLANOWANY CZAS REALIZACJI: |
ROZPOCZĘCIE: 2005 |
|||
|
ZAKOŃCZENIE: 2006 |
|||
6. ETAPY REALIZACJI: Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej; Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń; Przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy; Wykonanie robót budowlanych.
|
||||
7. REALIZATOR: GMINA BANIE |
||||
8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: |
NAZWA |
ZAKRES WSPÓŁPRACY |
||
|
----- |
-----
|
||
9. EFEKTY: Poprawa wyglądu estetycznego zabudowy miejscowości. Utrzymanie zabytkowego charakteru elewacji budynków, Poprawa komfortu zamieszkiwania przez mieszkańców. Zachowanie zabytkowego charakteru budynków zlokalizowanych na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków. |
||||
10. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA I SPODZIEWANE REZULTATY: |
||||
Wskaźniki produktu |
Wskaźniki rezultatu |
|||
- naprawa i wymiana elementów konstrukcji dachu o łącznej powierzchni 90 m2; - wymiana stolarki okiennej - 36 szt. - wykonanie bram wjazdowych ( wrota ) z elementami sztukatorskimi szt. 3 - wykonanie elewacji o łącznej powierzchni 440 m2 |
Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej i walorów estetycznych miejscowości. Poprawa stanu technicznego i przedłużenie żywotności obiektów. |
|||
11. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 60 000 |
||||
12. BUDŻET ZADANIA: |
||||
Źródło finansowania |
Środki |
|||
Budżet gminy |
60 000 |
|||
|
|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 08-01-2004 08:36:34 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 08-01-2004 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 08-01-2004 08:36:34 |